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xSuite Cube Installationsleitfaden

Aktivität "Toleranzen einstellen pro Buchungskreis" (MM-Belege)

/WMD/BC_SPRO → xSuite Business Solutions → Workflow → Rechnungsprüfung → MM-Belege

Hier wird das Customizing von Toleranzen pro Buchungskreise vorgenommen. So kann pro Buchungskreis ein Toleranzcustomizing durchgeführt werden oder nur für eine bestimmte Aufgabe in einem bestimmten Buchungskreis. Die hier vorgenommenen Einstellungen überschreiben die Einstellungen aus den Tabellen Aktivität "Allgemeine Einstellungen" (MM-Belege) und Aktivität "Voreinstellung Toleranzen" (MM-Belege).

Das Customizing erfolgt buchungskreisspezifisch, ansonsten jedoch analog zu Aktivität "Voreinstellung Toleranzen" (MM-Belege):

Spalte

Beschreibung

BuKr

Buchungskreis

Objekttyp

xSuite-Anwendung

Rolle

Rolle

Das xSuite-Customizing greift nur für die Rollen LACO, LCAG, LGPO, LVAG, LREL, LVAL, XIES, XIGR, XIPO, XIRE, XIVE, XIVA.

SpG. Preis

Sperrgrund Preis

Wenn die Checkbox aktiviert ist, reagiert der Workflow auf diesen SAP-Sperrgrund und der Beleg durchläuft den Workflow nicht im Hintergrund.

SpG. Menge

Sperrgrund Menge

Wenn die Checkbox aktiviert ist, reagiert der Workflow auf diesen SAP-Sperrgrund und der Beleg durchläuft den Workflow nicht im Hintergrund.

SpG. Term.

Sperrgrund Termin

Wenn die Checkbox aktiviert ist, reagiert der Workflow auf diesen SAP-Sperrgrund und der Beleg durchläuft den Workflow nicht im Hintergrund.

SpG. Bpm.

Sperrgrund Bestellpreismenge

Wenn die Checkbox aktiviert ist, reagiert der Workflow auf diesen SAP-Sperrgrund und der Beleg durchläuft den Workflow nicht im Hintergrund.

SpG. Proj.

Sperrgrund Projekt

Wenn die Checkbox aktiviert ist, reagiert der Workflow auf diesen SAP-Sperrgrund und der Beleg durchläuft den Workflow nicht im Hintergrund.

SpG. Man.

Sperrgrund manuell

Wenn diese Checkbox aktiviert wird, reagiert der Workflow auf diesen SAP-Sperrgrund und der Beleg durchläuft den Workflow nicht im Hintergrund.

SpG. Betrag

Sperrgrund Betragshöhe

Gibt an, ob die Rechnungsposition aus sonstigen Gründen gesperrt ist. Wenn die Checkbox aktiviert ist, reagiert der Workflow auf diesen SAP-Sperrgrund und der Beleg durchläuft den Workflow nicht im Hintergrund.

SpG. Qual.

Sperrgrund Qualität/Qualitätsmängel

Wenn die Checkbox aktiviert ist, reagiert der Workflow auf diesen SAP-Sperrgrund und der Beleg durchläuft den Workflow nicht im Hintergrund.

Sal

Saldo prüfen

Wenn die Checkbox aktiviert ist, reagiert der Prozess auf einen Saldo größer Null.

Bnk

Bezugsnebenkosten prüfen

Wenn die Checkbox aktiviert ist, werden alle Belege gestoppt, die Bezugsnebenkosten größer Null haben.

WE

Wareneingangskennzeichen

Diese Einstellung greift, wenn die Bestellposition in der Bestellung keinen Haken im Feld Wareneingang gesetzt hat.

Positionstyp der Bestellung

Wenn in der zugrunde liegenden Bestellposition der Positionstyp angegeben ist, läuft die Aufgabe nicht im Hintergrund durch. Mehrfachnennungen werden durch ein Semikolon (;) getrennt.

  • Leer = Standard

  • 1 = Limit

  • 2 = Konsignation

  • 3 = Lohn

  • 4 = Unbekanntes Material

  • 5 = Strecke

  • 6 = Text

  • 7 = Umlagerung

  • 8 = Warengruppe

  • 9 = Dienstleistung

Kontierungstypen

Wenn in der zugrunde liegenden Bestellposition der Kontierungsgrund angegeben ist, läuft die Aufgabe nicht im Hintergrund durch. Mehrfachnennungen werden durch ein Semikolon (;) getrennt.

  • A = Anlage

  • B = Lagerfert./Abr.KDAUF

  • C = Kundenauftrag

  • D = KD-Einzel/Abr.Proj.

  • E = KD-Einzel mit KD-CO

  • F = Auftrag

  • G = Lagerfert./Abr.Proj.

  • K = Kostenstelle

  • M = KD-Einzel ohne KD-CO

  • N = Netzplan

  • P = Projekt

  • Q = Projekteinzelfert.

  • T = Alle neuen Nebenk.

  • U = Unbekannt

  • X = Alle Nebenkont.

Zeilentypen der Rechnung

Wenn in der zugrunde liegenden Bestellposition der Zeilentyp genutzt wird, läuft die Aufgabe nicht im Hintergrund durch. Mehrfachnennungen werden durch ein Semikolon (;) getrennt. Die folgenden Tabs können gepflegt werden:

  • GL = Sachkonto

  • MT = Material

Immer

Wenn die Checkbox aktiviert ist, läuft die Aufgabe immer im Dialog durch.

Toleranz Wert

Toleranzbetrag

Legt einen Toleranzbetrag für ungeplante Bezugsnebenkosten fest.

Eine Abweichung um den Betrag, der hier angegeben ist, wird akzeptiert.

Info: Damit Beträge von anderen Währungen in die Hauswährung umgerechnet werden können, müssen die Umrechnungskurse der Währungen auf einem aktuellen Stand sein (Tabelle TCURR).